2024年7月26日、7月31日,市疾控中心纪委会同审计部门对资产管理处(总务)、资产管理处(财务)落实市委巡视整改工作情况进行专项监督。主要围绕市委巡视反馈整改问题、审计问题以及库房物资管理等重点问题开展监督检查。
监督组一行针对资管处(总务)涉及的巡视整改问题逐一核实整改情况,对佐证材料的完整性、关联性、有效性提出指导意见,确保整改到位,特别强调要搜集好制度执行情况的佐证材料。通过查看资管处(财务)台账管理,核对账实相符、账账相符。随后,监督组一行来到中心库房,查看试剂耗材、日常物资管理情况,对库房物资台账管理提出进一步整改意见。
针对目前存在问题,监督组强调,做好巡视反馈问题整改工作,既是一项重要政治任务,也是一项重要政治责任。要压实整改责任,高效统筹,推进整改任务落地落实;要强化整改举措,严格对照问题清单、任务清单、责任清单,一项一项查、一条一条过,尤其是重点难点问题,要深入研究,细化举措,逐个攻坚,打好分类施策“组合拳”,确保按时按质完成整改任务。同时,要举一反三,标本兼治,既要解决老问题,也要遏制新问题,既要解决个性问题,也要解决共性问题,不断拓展巡视整改成果运用的广度和深度。